岗位要求:
1.技术职称:内部审计师或会计师 2.专业:财务、审计等相关专业 3.有生产企业财务管理经验5年以上,有企业内部审计工作经验者优先。 4.对财务管理、审计监督有深度理解,善于发现并总结数字背后所反映的经济活动中存在的问题,有较好的文字表达能力。 5.有较强的团队协作精神和沟通能力,学习适应能力强,坚持原则,能遵守审计工作规范和要求,有良好的职业道德,能适应经常出差。 岗位职责: 1.制定内审部以风险为依据的整体和业务方面的年度审计计划,按需要适时更新。 2.建立审计管理与运行体系,组织开展对下属公司的审计工作。 3.完成审计报告向管理层提出务实的建议,为企业决策提供正确完整信息。 4.回访被审单位,跟进改善措施推行进度、保证、审计结果有效运用。 5.协助制定更新内部审计制度和审计工作流程。 6.独立及高效处理审计部门内部的工作和管理。