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  • 月薪:面议
  • /大学本科
  • /5年以上
  • /1人
  • /全职
  • /不限
  • /英语
2024-03-26更新
上海市共和新路4727号新路国际大厦13层(地铁1号线共康路站口步行10米)
职位描述

岗位要求:

1、协助审计部门负责人建立和完善公司内部风险控制体系,推进公司各项内控管理制度的规范执行和系统完善。 2、协助编制内审工作计划,参与实施公司内部内控制度相关审计、财务审计、及其他专项审计项目。 3、编写审计报告,明确提出管理建议与意见,进行审计结果沟通,并监督整改方案落地的执行情况,促进职能部门、业务系统的体系、制度、规范及标准的完善与优化,进而提升公司整体运行的合规性、安全性。 4、对被审单位的内部控制系统、控制流程的有效性和一贯性进行测试评价,对存在的问题提出审计建议; 5、负责跟踪、监督反馈审计报告的落实执行情况。 任职要求: 1、审计、会计或相关专业本科及以上学历,熟悉风险管理、内部控制基本理论知识及其他相关法律法规。 2、具有5年以上财务、审计工作经验,具有上市公司内控或内审部门工作经验者优先。 3、具有良好的审计、财务、管理、法律知识背景,包括风险管理、内部控制、审计、会计、财务信息系统等,有良好的逻辑思维能力和较强的学习能力。 4、具有良好的职业道德与敬业精神,有大型ERP系统或财务软件使用经验,熟练掌握常见办公软件,能进行较复杂的数据统计处理操作。 5、有注册内审师、注册会计师,有纺织,服装行业工作经历者优先。 6、原则性强,较高的口头表达能力、沟通协调能力和组织能力,逻辑性强,责任心强,心理承受能力强。


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